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高级会计师论文参考:企业内部会计控制的有效性
  • 高级会计师论文参考:企业内部会计控制的有效性

  • 企业内部会计控制的有效性和效率问题的探讨摘要:随着现代企业的不断发展,企业的经营管理手段也在不断的进步和发展,会计控制能够有效运用会计方法手段来降低经济活动过程中出现的风险和差错,促进企业经营目标的实现,是一种有效的经营管理手段。会计控制要想发挥有效性和效率,需...
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加强企业内部会计制度建设的思考
  • 加强企业内部会计制度建设的思考

  • 单位内部会计监督制度,是一个单位为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。从《会计法》规定的单位内部会计监督制度的内容看,其本质是一...
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内部会计控制规范
  • 内部会计控制规范

  • 第一章总则第一条为了促进各单位内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)等法律法规,制定本规范。第二条本规范所称内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和...
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建立完善企业内部会计控制的思考探究
  • 建立完善企业内部会计控制的思考探究

  • 一、内部会计控制的含义(1)内部控制是企业管理者为了确保法律、法规以及经营方针、政策的贯彻落实,保护财产、物资的安全和完整,保证财务会计信息和其他相关信息的真实性、准确性、及时性和可靠性,避免或降低各种风险,促进企业经营管理水平的不断提高,实现既定的目标,对所属企...
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企业内部会计控制研究论文(通用6篇)
  • 企业内部会计控制研究论文(通用6篇)

  • 在平平淡淡的日常中,说到论文,大家肯定都不陌生吧,论文的类型很多,包括学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等。相信许多人会觉得论文很难写吧,以下是小编精心整理的企业内部会计控制研究论文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。企业内部会计控制研究论文篇...
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中小企业内部会计监督存在的问题
  • 中小企业内部会计监督存在的问题

  • 作为中小企业,要想健康持续发展,必须解决内部会计监督存在的问题。下面是小编为你整理的中小企业内部会计监督的问题,希望对你有帮助。中小企业内部会计监督的问题在我国中小企业的会计工作中,其会计监督与控制还存在很多的问题,其主要表现为:1、企业内部会计监督制度不健全。...
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高会优秀论文:论加强企业内部会计控制
  • 高会优秀论文:论加强企业内部会计控制

  • 导读:成功与不成功之间有时距离很短只要后者再向前几步。自己打败自己是最可悲的失败,自己战胜自己是最可贵的胜利。下面是小编收集的,就跟随本站小编一起去了解下吧,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!内部会计控制是指企业为了提高会计信息质量,保护资产的...
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企业内部会计制度建设的重要性
  • 企业内部会计制度建设的重要性

  • 1、有利于更好的贯彻落实会计法律、法规、规章、制度和完善会计管理体系。国家发布的会计法律、法规并不能完全适合各企业的具体情况,虽然在制定的过程中尽可能考虑到不同地区、企业会计工作实际情况和特点,以适应各方面的需要,但是仍然存在局限性,因此,各企业必须根据各自条...
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企业内部会计控制研究论文
  • 企业内部会计控制研究论文

  • 企业内部会计控制是企业内部控制制度中的重点内容,有哪些相关研究?下面是小编为你整理的企业内部会计控制研究论文篇,希望对你有帮助。企业内部会计控制研究论文篇1【摘要】内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物,它是现代企业管理的重要手段,而内部会计控制则是内部控制制...
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有关高校内部会计控制的毕业论文
  • 有关高校内部会计控制的毕业论文

  • 随着高校经济活动的范围已经不断深入和发展,内部会计控制问题受到越来越多的关注。下面是小编为你整理的有关高校内部会计控制的论文,希望对你有帮助。高校内部会计控制现状及其改进对策的毕业论文【摘要】鉴于我国高校内部会计控制相对薄弱的现状,有必要采取切实可行的措施...
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内部会计控制规范包括什么
  • 内部会计控制规范包括什么

  • 《内部会计控制规范》是由财政部发行的一款财会制度。下面是小编为你整理的内部会计控制规范,希望对你有帮助。内部会计控制规范第一章总则第一条为了促进各单位内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法...
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单位内部会计监督的方法有哪些
  • 单位内部会计监督的方法有哪些

  • 单位内部会计监督是指为了保护单位资产的安全、完整,而在单位内部采取的一系列相互制约、相互监督的制度和方法。下面是小编为你整理的单位内部会计监督的方法,希望对你有帮助。单位内部会计监督的方法建立健全各项会计管理制度是实现单位内部会计监督的重要措施。《会计基...
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企业内部会计的岗位职责
  • 企业内部会计的岗位职责

  • 随着社会一步步向前发展,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的企业内部会计的岗位职责,仅供参考,大...
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中小企业内部会计控制研究
  • 中小企业内部会计控制研究

  • 中小企业是我国国民经济发展的重要组成部分。其内部会计控制已经受到越来越多的研究。下面是小编为你整理的中小企业内部会计控制的相关研究论文,希望对你有帮助。加强中小企业内部会计控制的研究论文摘要:研究我国中小企业现行内部会计控制进行,发现公司存在法人治理结构...
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对企业内部会计控制制度建设的几点思考
  • 对企业内部会计控制制度建设的几点思考

  • 一、建立健全内部会计控制制度建设的必要性1、内部控制制度建设是企业内部加强经营管理,协调控制发展的有效途径现阶段的企业,尤其是中小企业,由于自己本身的规模较小,管理就比较粗放,没有完整的一套内部会计制度,或者说是根本没有引起重视。老板也是一人专权,没有约束,容易造成...
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加强内部会计控制制度建设
  • 加强内部会计控制制度建设

  • 随着高等院校内部改革日益深入,经费来源日趋多元化,经济活动也呈现多样化和复杂化,使得高校财务管理和会计核算任务日趋繁重,笔者认为有必要对高校内部会计控制制度加强建设和完善,提高教育经费的管理水平和使用效益,保证高等教育事业稳定、健康、顺利的发展。一、高校内部会计...
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中小企业内部会计控制研究论文(通用5篇)
  • 中小企业内部会计控制研究论文(通用5篇)

  • 在学习和工作中,大家对论文都再熟悉不过了吧,论文的类型很多,包括学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等。为了让您在写论文时更加简单方便,以下是小编为大家整理的中小企业内部会计控制研究论文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。中小企业内部会计控制研...
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会计电算化:如何加强内部会计控制
  • 会计电算化:如何加强内部会计控制

  • 会计电算化是一种新的会计工作方法。会计电算化之后如何加强内部会计控制是一个值得思考的问题。下面是会计电算化之如何加强内部会计控制。欢迎阅读。会计电算化之如何加强内部会计控制会计电算化是以电子计算机为基础的,将系统思想分析、设计和建立用于会计核算业务,提供...
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内部会计控制规范有哪些内容
  • 内部会计控制规范有哪些内容

  • 《内部会计控制规范》是由财政部于2001年发行的制度。里面是什么内容呢?下面是小编为你整理的内部会计控制规范,希望对你有帮助。内部会计控制规范第一章总则第一条为了促进各单位内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》(...
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关于高校内部会计控制的论文
  • 关于高校内部会计控制的论文

  • 会计学生在写有关高校内部会计控制论文的时候,有哪些论文可以参考?下面是小编为你整理的高校内部会计控制的相关论文,希望对你有帮助。高校内部会计控制的论文篇1高校内部会计控制现状及其改进对策【摘要】鉴于我国高校内部会计控制相对薄弱的现状,有必要采取切实可行的措施,...
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浅谈企业内部会计制度建设论文
  • 浅谈企业内部会计制度建设论文

  • 企业内部会计制度建设在企业管理和发展中有着重要作用,相关的论文都有哪些?下面是小编为你整理的企业内部会计制度建设论文,希望对你有帮助。企业内部会计制度建设论文1【摘要】近年来,我国的国民经济高速增长,综合国力大大提升。但是,在与国际经济接轨、新旧体制转换中,也出现...
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内部审计具体准则之内部控制审计
  • 内部审计具体准则之内部控制审计

  • 你知道什么是内部审计控制吗?你对内部审计控制了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于内部审计控制的知识,欢迎阅读。第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称内部控制审...
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会计从业资格《内部审计》知识点
  • 会计从业资格《内部审计》知识点

  • 1.概念内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。2.内容内部审计的`内容是一个不断发展变化的范畴,主要包...
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内部审计具体准则第-内部审计督导
  • 内部审计具体准则第-内部审计督导

  • 第一章总则第一条为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计的质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。第二条本准则所称督导,是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督与指导。第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人...
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会计电算化对会计内部控制的影响
  • 会计电算化对会计内部控制的影响

  • 会计电算化的实施及推广,对会计内部控制产生了怎样的影响?下面是小编为你整理的会计电算化对于会计内部控制的影响,希望对你有帮助。会计电算化对于会计内部控制的影响1.内部控制的范围扩大在传统会计的条件下,会计内部控制主要针对经济业务处理,通过凭证传递程序,规定每个工作...
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