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有關內部控制審計的程式與方法的大全

內部控制審計的程式與方法
  • 內部控制審計的程式與方法

  • 審計師在進行內部控制審計時,應該應用通用的外業和報告準則,具備足夠的勝任能力,保持應有的職業謹慎。遵循一定的程式,採用適當的方法,以確保內部控制審計報告的質量。通常來說,審計師應按照如下順序,根據審計和評估的內容不同,分別採用適當的方法予以審計和評估。下面是yjbys小...
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審計師考試《審計理論與方法》考點:內部控制測評
  • 審計師考試《審計理論與方法》考點:內部控制測評

  • 導讀:學習的敵人是自己的滿足,要認真學習一點東西,必須從不自滿開始。對自己,學而不厭,對人家,誨人不倦,我們應取這種態度。下面是小編收集的審計師考試《審計理論與方法》考點:內部控制測評,就跟隨本站小編一起去了解下吧,想了解更多相關資訊請持續關注我們應屆畢業生考試網!內部...
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室內設計方法與程式
  • 室內設計方法與程式

  • 室內設計有其相應的設計方法與過程。對從事室內設計工作的專業人員而言,應該瞭解這些內容,並熟悉掌握其方法與過程。下面是小編為大家帶來的室內設計方法與程式,歡迎閱讀。一、大處著眼、細處著手,總體構思與細部推敲相結合大處著眼是室內設計應該考慮的基本觀點。大處著眼也...
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淺談室內設計的程式與方法
  • 淺談室內設計的程式與方法

  • 室內設計是指為滿足一定的建造目的而進行的準備工作,對現有的建築物內部空間進行深加工的增值準備工作。只有掌握了室內設計的程式與方法,才能創造出更為精良的作品。一、室內設計的程式設計是一種創造的藝術,室內設計正是在不斷的設計與實施過程中,逐步將思維中的想象空間構...
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內部審計五大流程與方法
  • 內部審計五大流程與方法

  • 內部審計五大流程包括審前準備、審計實施、審計報告、後續審計和成果運用。審計方法不僅僅是取證方法,而且是一個完整的體系。審計人員與被審人員都有各自的心態表現,審計人員應及時掌握被審人員的心態,並適時調整自己的心態,恰當運用審計方法,以便能做好審計工作。下面是yjby...
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內部審計在企業內部控制中的作用與實踐
  • 內部審計在企業內部控制中的作用與實踐

  • 內部控制是現代企業內部管理的重要組成部分,是提高企業運營效率、提高管理水平和防範風險的一種長效機制。新常態下,企業要實現持續健康發展,就必須不斷完善內部控制體系,通過制度規避風險,通過機制控制風險,通過責任降低風險。下面是yjbys小編為大家帶來的內部審計在企業內部...
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醫院內部審計風險的防範與控制2017
  • 醫院內部審計風險的防範與控制2017

  • 隨著社會主義市場經濟和醫療事業的蓬勃發展,醫院的經濟活動不斷地擴充套件和增加,這給醫院內部審計工作既創造了機遇,同時也帶來了嚴峻的挑戰,並增加了醫院內部審計的風險。內部審計風險直接影響醫院的管理運營和經濟目標的實現,乃至醫院的生存。如何強化內部審計風險的意識,有效防...
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內部控制與內部審計的關係分析與協調措施2017
  • 內部控制與內部審計的關係分析與協調措施2017

  • 內部審計與內部控制都是企業規模和經營範圍擴大的產物,都是為了完善企業管理而採取的措施,隨著經濟全球化程序的加快,企業面臨的風險不斷增加與擴大,對內部審計與內部控制提出更高的要求。分析內部審計與內部控制的內在聯絡,並提出協調二者關係的措施,有助於內部審計與內部控制...
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內部審計與監督制度
  • 內部審計與監督制度

  • 一、公司財務審計部門依法對集團、對所屬單位實施內部審計監督,開展日常審計和任期經濟責任審計,審計週期不得超過一年。二、開展內部審計,必須依法組成審計小組,審計小組一般由公司委託審計單位或從財務調集內部人員組成。三、總公司、分公司正常年度審計,必須拉網式帳帳過關...
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內審控制程式範本2017
  • 內審控制程式範本2017

  • 內審員全稱叫內部質量稽核員,通常由既精通ISO9000國際標準又熟悉本企業管理狀況的人員擔任。小編下面為大家整理關於內審控制程式的範本,歡迎閱讀參考:一、目的:檢驗質量與環境是否被正確實施,以及適時發現問題,並採取改進措施,以維護質量與環境目標的完成。二、範圍:一切與...
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2017內審員考試知識點:管理評審控制程式
  • 2017內審員考試知識點:管理評審控制程式

  • 凡是推行ISO9000的組織,通常都需要培養一批內審員。內審員可以由各部門人員兼職擔任。小編下面為大家整理關於內審員考試的知識點,歡迎閱讀參考:一、目的:審查質量與環境系統以確保其符合9001:2000,14001:2004版國際標準確保體系執行的有效性。二、範圍:凡與體系(包含質量與環...
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內部控制審計與內部控制評價的聯絡和區別
  • 內部控制審計與內部控制評價的聯絡和區別

  • 組織內部控制的有效執行離不開對其的持續監督,內部控制審計與內部控制評價都是對內部控制進行監督的方式,然而兩者在實施主體、工作目標、監督內容和方式方法等方面仍然各有不同。下面是yjbys小編為大家帶來的內部控制審計與內部控制評價的聯絡和區別的知識,歡迎閱讀。內部...
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 第2306號內部審計具體準則「內部審計質量控制」
  • 第2306號內部審計具體準則「內部審計質量控制」

  • 為了規範內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,根據《內部審計基本準則》,制定本準則。下面是yjbys小編為大家帶來的關於內部審計質量控制的內部審計具體準則,歡迎閱讀。第一章總則第一條為了規範內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,根據《內部審計基本準則》,制定本準則...
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內部審計具體準則之內部控制審計
  • 內部審計具體準則之內部控制審計

  • 你知道什麼是內部審計控制嗎?你對內部審計控制瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於內部審計控制的知識,歡迎閱讀。第一章總則第一條為了規範內部審計人員實施內部控制審計的行為,保證內部控制審計質量,根據《內部審計基本準則》,制定本準則。第二條本準則所稱內部控制審...
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酒店內部控制方法
  • 酒店內部控制方法

  • 內部控制是酒店的一項綜合性管理工作。如何控制呢?下面,小編為大家分享酒店內部控制方法,希望能對大家有幫助!以人為本酒店的經營和財務風險的產生,內部控制的失效,責任在於酒店管理層。只有以人為本,上下團結一致,及時溝通,才能把內部控制工作做好。管理者應及時掌握關鍵崗位人...
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內外部溝通控制程式範本2017
  • 內外部溝通控制程式範本2017

  • 按照ISO9000標準的要求,凡是推行ISO9000的組織每年都要進行一定頻次的內部質量稽核,內部質量稽核由經過培訓的有資格的內審員來執行稽核任務。小編下面為大家整理關於內外部溝通控制程式的範本,歡迎閱讀參考:一、目的:為確保質量管理系統運作的有效性及持續改善,使各項作業能...
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內部審計具體準則-內部審計質量控制
  • 內部審計具體準則-內部審計質量控制

  • 你知道怎樣控制內部審計質量嗎?你對內部審計質量控制瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於內部審計質量控制的知識,歡迎閱讀。第一章總則第一條為了規範內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,根據《內部審計基本準則》,制定本準則。第二條本準則所稱內部審計質量控制,是...
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行業內部審計流程與方法
  • 行業內部審計流程與方法

  • 隨著城市建設的發展,供熱行業不斷的開發經營規模,不斷擴大,經營業務和經營方式日益複雜和多樣化。這就要求我們的企業管理更要加強對經濟發展的管理和監督。設定專門的監控機構,可有利益企業在發展中健康的成長。下面是yjbys小編為大家帶來的行業內部審計流程與方法的知識,歡...
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內審員品質系統控制程式範本
  • 內審員品質系統控制程式範本

  • 相對於內審員的是國家註冊稽核員。一般這種資格要經過更為嚴格的培訓考試和實習期,也就是累計稽核時間達到一定數量。小編下面為大家整理關於品質系統控制程式的範本,歡迎閱讀參考:一、目的:為有效落實本公司所宣示之質量政策、目標,應維持及執行質量管理系統之運作,使各有...
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第2306號內部審計具體準則「內部審計質量控制」
  • 第2306號內部審計具體準則「內部審計質量控制」

  • 你知道如何控制內部審計質量嗎?你對內部審計質量控制瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於內部審計質量控制的內部審計準則,歡迎閱讀。第一章總則第一條為了規範內部審計質量控制工作,保證內部審計質量,根據《內部審計基本準則》,制定本準則。第二條本準則所稱內部審計質...
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內部控制審計具體準則
  • 內部控制審計具體準則

  • 內部審計是組織內部的審計業務,是一種範圍性概念,不同於"由內部審計人員從事的審計業務"的主體性概念。yjbys小編下面為你整理了關於內部控制審計具體準則,希望對你有所幫助。第一章總則第一條為了規範內部審計人員實施內部控制審計的行為,保證內部控制審計質量,根據《內部審...
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內部審計對基建工程結算審計風險的控制
  • 內部審計對基建工程結算審計風險的控制

  • 內部審計應該如何控制基建工程結算審計風險你知道嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的內部審計應該如何控制基建工程結算審計風險的知識,歡迎閱讀。一、工程結算審計風險的來源1.中介機構審計人員的道德風險在工程結算審計過程中,中介機構審計人員不可避免地要和工程承包方發生...
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內部控制審計的程式與方法2017
  • 內部控制審計的程式與方法2017

  • 審計師在進行內部控制審計時,應該應用通用的外業和報告準則,具備足夠的勝任能力,保持應有的職業謹慎。遵循一定的程式,採用適當的方法,以確保內部控制審計報告的質量。通常來說,審計師應按照如下順序,根據審計和評估的內容不同,分別採用適當的方法予以審計和評估。下面是yjbys小...
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內部控制審計和內部控制評價的區別
  • 內部控制審計和內部控制評價的區別

  • 組織內部控制的有效執行離不開對其的持續監督,內部控制審計與內部控制評價都是對內部控制進行監督的方式,然而兩者在實施主體、工作目標、監督內容和方式方法等方面仍然各有不同。下面是yjbys小編為大家帶來的內部控制審計與內部控制評價的區別的知識,歡迎閱讀。內部控制審...
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審計控制測試中的四大誤區「內部控制」
  • 審計控制測試中的四大誤區「內部控制」

  • 無論是正在參加註冊會計師(CPA)從業資格考試的考生,還是已經在會計師事務所執業的CPA,往往都會對與控制測試相關的幾大概念模糊不清。而我國很多企業還未能建立健全內部控制制度。一些大型企業即使建立了內部控制制度,也往往是形式主義居多。這不僅給CPA對企業實施控制測試...
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