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2017年《內部審計基礎》考試單項選擇題及答案
  • 2017年《內部審計基礎》考試單項選擇題及答案

  • 1、某組織的管理層認識到有必要進行重大變革。以下哪項因素是管理層最不可能對其進行改變的?a.組織人員b.組織結構c.組織環境d.組織技術【正確答案】C【解題思路】a.不正確。管理層有能力來改變組織人員。b.不正確。管理層有能力來改變組織結構。c.正確。環境通常是由外...
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2016國際內審師《內部審計業務》提升試題
  • 2016國際內審師《內部審計業務》提升試題

  • 2016國際內審師考試將至,為了幫助大家做好備考工作,yjbys小編為各位考生帶來一份《內部審計業務》提升試題,希望能對大家有幫助,更多內容請關注應屆畢業生網!單選題以下哪一項被認為是電子溝通的缺點()。Ⅰ.信息超載Ⅱ.情緒的誤傳Ⅲ.較少的傳輸時間Ⅳ.紙質軌跡的缺乏A.只有Ⅰ...
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ISO內審員
  • ISO內審員

  • 簡介目前,2008版ISO9001[1]《質量管理體系要求》國際標準計劃於2008年底發佈GB/T19001-2008《質量管理體系要求》。ISO9001:2008標準發佈1年後,所有經認可的認證機構所發放的認證證書均為ISO9001:2008認證證書;為貫徹實施ISO9001:2008標準的需要,幫助企業進行國際標準轉換工...
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2016國際內審計師《審計業務》練習題
  • 2016國際內審計師《審計業務》練習題

  • 應屆畢業生小編為大家整理了部分關於審計師考試的練習題,希望對大家能夠有所幫助,同時也祝願各位考生能夠在考試中獲得好的成績。1、下列哪項描述了控制弱點?A、除非被採購主管人為指使,採購程序設計完好、執行有效。B、預先編號的空白採購訂單在採購部門中保存。C、$500至$...
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2017年內部審計業務考試多選題練習及答案
  • 2017年內部審計業務考試多選題練習及答案

  • 1.國際內部審計實務準則框架中屬於強制性規範的部分包括()。(ACD)A.內部審計定義B.發展與實務支持C.職業道德規範D.內部審計實務標準2.國際內部審計實務準則框架中不屬於強制性規範的部分包括()。(CD)A.內部審計定義B.職業道德規範C.實務公告D.發展與實務支持3.制定內部...
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QMS國家註冊審核員考試模擬題
  • QMS國家註冊審核員考試模擬題

  • 一、選擇題1、產品要求可由A)顧客提出B)組織預測顧客的要求規定C)法規規定D)A+B+C2、術語設計和開發可包括的設計和開發A)產品B)過程C)體系D)A+B+C3、質量手冊中可不包括A)質量方針目標B)程序或引用C)過程順序和相互關係D)刪除細節與合理性説明4、質量管理體系的評價方法...
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2017年內審考試經營管理技術練習題及答案
  • 2017年內審考試經營管理技術練習題及答案

  • 1.僱員的調查在舉報項目的以下哪項進行。A.評估階段。B.構建階段。C.項目推行階段。D.業績監控階段。2.協調人員的篩選在舉報項目的以下哪項進行。A.評估階段。B.構建階段。C.業績監控階段。D.項目推行階段。3.利用下列資料回答問題:某中國公司同意採用一增值網絡為公司的...
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2017年內部審計業務考試複習題及答案
  • 2017年內部審計業務考試複習題及答案

  • 1.註冊會計師評估的重大錯報風險與所需審計證據的數量呈()變動關係。A.同向B.反向C.比例D.不存在關係【答案】A2.()有助於防止各種有意或無意的錯誤。A.正確的授權審批B.適當的職責分離C.充分的憑證和記錄D.按月寄出對賬單【答案】B3.在銷售與收款循環中,要求被授權的信用...
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2017內審師考試《內部審計業務》練習題及答案
  • 2017內審師考試《內部審計業務》練習題及答案

  • 1、上級審計機關對下級審計機關審計管轄範圍內的重大審計事項,是否可以直接進行審計(A)A、可以B、經下級審計機關本級人民政府同意後可以進行C、不可以D、經上級審計機關本級人民政府同意後可以進行2、根據《審計法》的規定,被審計單位的財務會計資料的真實性和完整性由(D)...
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2017內審師考試《審計業務》單選題練習及答案
  • 2017內審師考試《審計業務》單選題練習及答案

  • 1.泊松分佈的最佳表述是人們用於:a.評估確定事件在給定時間或幅度內發生確定次數的概率;b.評估所觀察的事件至少在一個具體的時間間隔內發生的概率(如,保險絲的壽命、發動機等的使用時間);c.對30個樣本以下的小樣本進行測試並且假定潛在的總體是正常的;d.測試實際數據與和...
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2017內審師考試《審計基礎》多選題練習及答案
  • 2017內審師考試《審計基礎》多選題練習及答案

  • 1.內部審計職業道德基本原則包括(BDEG)A獨立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密2.內部審計的職能和作用包括(DF)A監督B鑑證C評價D確認E服務F諮詢G建議H指導3.內部審計組織上的獨立性是指在業務上要向(AB)報告工作。A.董事會B.審計委員會C.首席執行官D.股東代表大會E.董事長4...
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內部審計利用外部專家服務準則
  • 內部審計利用外部專家服務準則

  • 內部審計,是建立於組織內部、服務於管理部門的一種獨立的檢查、監督和評價活動,它既可用於對內部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監督和評價,又可用於對會計及相關信息的真實、合法、完整,對資產的安全、完整,對企業自身經營業績、經營合規性進行檢查、監督和評價。第一章...
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國際內審師知識點:信息技術運營的功能分類
  • 國際內審師知識點:信息技術運營的功能分類

  • 2016國際內審師將在12月份進行,為了幫助大家更好地複習,yjbys小編整理了《內部審計基礎》信息技術運營的功能分類部分的知識點,歡迎大家閲讀,更多內容請關注應屆畢業生網!信息技術運營的功能分類1FunctionalAreasofITOperations信息系統運營的功能分類2ITDepartmentsandTheir...
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2008版ISO9001標準與2000版標準的區別
  • 2008版ISO9001標準與2000版標準的區別

  • 2008版ISO9001標準與2000版標準比較,並未引入新的要求,但對原標準的要求做了進一步的闡明和澄清。由國家質檢總局和國家標準委發佈的GB/T19001-2008/ISO9001:2008,與2000版標準對照,進行了多處修改,其主要修改體現在以下幾個方面:第一,術語和引用標準的變化。引用已經發布最新版...
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2017國際內審師考試《審計業務》複習題及答案
  • 2017國際內審師考試《審計業務》複習題及答案

  • 1.最終的審計報告至少都應該包括業務的目標、範圍和結果。結果應該包含業務觀察、結論(意見)、建議和行動計劃(實務公告2410-1)。以下哪項描述的所有要素不再審計報告中:A.範圍、結論和建議;B.目標、結果和建議;C.業務觀察、結論和建議;D.目標、範圍和建議。答案:A解析:答案...
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2017年內審員考試《審計基礎》備考試題(附答案)
  • 2017年內審員考試《審計基礎》備考試題(附答案)

  • 1.為了確認信用控制的運用不是一直有效,而妨礙了對信用客户的有效銷售,內部審計師需要:A.確認經常性應收賬款B.追蹤應收賬款分類賬的過賬C.分析回收率和信用史D.比較接受信用和拒絕信用2.一家大公司正考慮重要的機構改革工作。以下哪組人不會負責實施這些改革措施?A.普通員...
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標識和可追溯控制程序範本
  • 標識和可追溯控制程序範本

  • 內審員即企業內部審核員,是按照ISO認證規範要求對企業工作實行內部審核的人員,作為內審員必須對標識和可追溯控制程序有所瞭解,一起來看看下面的範本吧!一、目的':為掌握各項製品於接收、生產、交貨之各階段中之質量狀況,且能符合各項設計及規範要求,須對各項標示方式加以...
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內審員資格證書的重要性解讀
  • 內審員資格證書的重要性解讀

  • 隨着我國加入WTO及世界經濟一體化、全球採購進程的加快,市場競爭越來越激烈。導入ISO9000質量管理體系等管理體系標準,建立完善的管理體系,既已成為企業提高管理水平和產品質量的必由之路,也已成為企業通向國際市場,參與市場競爭的必備條件。於是,社會對ISO9000、ISO14000、OHS...
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客户投訴處理程序範本
  • 客户投訴處理程序範本

  • 客户服務對於每一個公司來説都是最重要的,當發生客户投訴的時候應該怎麼處理呢?下面小編為大家整理了關於投訴處理的範本,歡迎參考!一、目的:建立以顧客為導向的品質系統及經營理念,做好產品售前、售中及售後服務,最大程度地滿足顧客的要求,確保顧客滿意.二、適用範圍:2.1.適...
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內審檢查表範本
  • 內審檢查表範本

  • 內審檢查表是我們內審員經常用到的資料,yjbys小編下面為你整理了內審檢查表的範本,希望對你有所幫助。內審檢查表範本1XXX有限公司內審檢查表編號:NO:涉及過程交付審核區域營銷科審核員過程類型04責任人審核日期審核內容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)涉及條款審核發現...
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2016年國際內審考試《經營分析技術》練習題
  • 2016年國際內審考試《經營分析技術》練習題

  • 距離2016年國際內審考試的時間越來越近,剩下的複習時間不多了,下面是yjbys小編整理的一套《經營分析技術》部分的練習題,歡迎大家閲讀參考,更多內容請關注應屆畢業生網!1.以下哪種陳述最好地描述了市場協同作用?a.從一種產品到另一種產品的技術轉移b.通過同一渠道分銷相同包...
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2016國際內審計師《審計業務》模擬試題
  • 2016國際內審計師《審計業務》模擬試題

  • 2016國際內審計師考試就快到了,大家要在有限的時間裏提高複習的效率,下面是yjbys小編整理的《審計業務》的模擬試題,歡迎大家閲讀參考。選擇題:1某公司在全國有四家生產廠。關於生產、產品定價和戰略方向的主要決策由總部控制和協調。A、B是生產公司的主要產品的廠家,C、D是A...
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糾正和預防控制程序2017
  • 糾正和預防控制程序2017

  • 內審員一般由國家認監委認可的有ISO相關體系諮詢資質的機構培訓並考核,合格者才可以擔任。那麼作為內審員的你對糾正和預防控制程序是否掌握了呢,小編下面為大家整理了一篇相關的範本,歡迎閲讀參考:一、目的:當產品質量與環境管理髮生不良或因管理缺失妨礙質量目標達成時,各...
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財務試用期個人工作總結大綱
  • 財務試用期個人工作總結大綱

  • 財務人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度,並結合會計工作進行廣泛宣傳。下面yjbys小編為大家準備了關於財務試用期個人工作總結,歡迎閲讀。財務試用期個人工作總結篇一在公司實習一年的工作和學習中,我深深體會到了實踐經驗與理論知識的巨大差異,所謂從實踐...
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2016年國際內審師《內部審計作用》練習題
  • 2016年國際內審師《內部審計作用》練習題

  • 2016年國際內審師考試臨近,不知道大家的複習工作進行得怎麼樣了?為了幫助大家更好地複習,yjbys小編準備了一套《內部審計作用》的練習題,歡迎大家閲讀參考。1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行審計A.預付款資金的合併;B.採購職能的合併;C.法律職...
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