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國際內審師《經營管理技術》備考考點
  • 國際內審師《經營管理技術》備考考點

  • 下面是YJBYS小編為大家搜索整理的關於國際內審師《經營管理技術》備考考點,歡迎參考學習,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生培訓網!競爭分析的組合技術組合競爭戰略包括:þ縱向組合競爭戰略(主要指的是縱向一體化戰略),從企業垂直角度(從...
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國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點
  • 國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點

  • 國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點導語:2016年國際註冊內部審計師備考緊張進行中,為助力同學們更好地備考,下面是小編為大家整理的國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點,希望對同學們有所幫助!更多具體信息請持續關注應屆畢業生培訓網!一、...
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考生必看:國際內審師CIA考試的六大特點
  • 考生必看:國際內審師CIA考試的六大特點

  • 考生必看:國際內審師CIA考試的七大特點1、知識面寬,涉及面廣。CIA資格考試與國內的會計、審計考試範圍有很大差異,它已經突破了傳統的財務範疇,把內審視野拓展到整個管理領域的方方面面,而國內類似考試主要侷限於財務會計範圍。2、目標明確,實用性強。CIA資格考試的主要目標是...
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2015年重慶銀行內審部招聘啟事
  • 2015年重慶銀行內審部招聘啟事

  • 一、招聘崗位、主要職責及要求(一)審計崗主要崗位職責:1.組織或參與常規審計、專項審計、離任審計及評價等。2.組織或參與對總行各業務條線的基本制度、流程、信息系統、管理的有效性和健全性開展審計,對全行內部控制的'有效性與健全性進行評估。3.組織或參與對總行信息系...
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內審檢查表範本
  • 內審檢查表範本

  • 內審檢查表是我們內審員經常用到的資料,yjbys小編下面為你整理了內審檢查表的範本,希望對你有所幫助。內審檢查表範本1XXX有限公司內審檢查表編號:NO:涉及過程交付審核區域營銷科審核員過程類型04責任人審核日期審核內容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)涉及條款審核發現...
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2016國際內審師《內部審計作用》模擬題
  • 2016國際內審師《內部審計作用》模擬題

  • 2016國際內審師考試臨近,剩下的複習時間不多,考生要高效率地複習,下面yjbys小編各位正在備考的考生準備了一份《內部審計作用》部分的練習題,希望能對大家有幫助,更多內容請關注應屆畢業生網!1、在內部審計師對汽車檢測部門進行的效率性審計中,以下指標中最合適的是:A、每小時檢...
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2017內審師考試內審計作用模擬題及答案
  • 2017內審師考試內審計作用模擬題及答案

  • 11、在對資金運營的保證審計業務中,要求內部審計師應考慮如下因至少,除了A.審計委員會要求保證資金運營部門遵守一項有關金融工具使用方面的新政策。B.資金運營部門的管理層還沒有制訂任何風險管理政策。C.由於近期出售某分部,資金運營部門所管理的現金和可出售的有價證券增...
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2017內審師考試《審計基礎》精選試題及答案
  • 2017內審師考試《審計基礎》精選試題及答案

  • 1、以下哪項反映了最佳的治理結構()。經營管理層行政管理層內部審計A.負責風險管理監督作用諮詢作用B.監督風險管理負責風險管理諮詢作用C.負責風險管理諮詢作用監督作用D.監督作用諮詢作用負責風險管理【正確答案】:A【答案解析】:A正確。經營管理層負責風險管理,行政管理...
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2017年國際內審師考試《內部審計基礎》考試題及答案
  • 2017年國際內審師考試《內部審計基礎》考試題及答案

  • 考試題一:1.通常,從什麼渠道得到的信息對內部審計師的結論影響最大:a.外部證據b.詢問c.口頭證據d.非正式的答案:a解析:答案a正確,外部信息通常比其他類型的信息更加可靠,這是因為它來自獨立於業務客户的機構。答案b不正確,詢問得到的信息通常比外部信息的可靠性差;答案c不正確,口...
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2016年國際內審師考試機考常見問題解答
  • 2016年國際內審師考試機考常見問題解答

  • 對於國際內審師的一些常見的問題本站小編有必要和大家聊一聊,下面是本站小編分享的一些相關資料,供大家參考。1、什麼是IDID是IIA各項考試和CCMS中最重要的一個數據(7位數字),是登陸CCMS系統必須使用到的數據,請考生得到後妥善保存。在IIA的各項考試中,ID、紙筆考試中的准考證...
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內審師考試《內部審計基礎》知識點
  • 內審師考試《內部審計基礎》知識點

  • 確認和諮詢服務:內部審計業務隨着社會經濟的發展,已被擴展為兩大類業務:確認服務和諮詢服務。這是一種極為重要的分類,它使內部審計師着重關注客户的特定需要並增強他們為本組織增加價值的能力。近些年,內部審計職業的變化都是以滿足利益相關者期望,為組織增加價值的重要性所驅...
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2017內審師內部審計考試練習題及答案
  • 2017內審師內部審計考試練習題及答案

  • 1.內部審計師在對分部的業務進行分析性複核,並記下了以下內容:流動比率增高速動比率變小存貨的銷售天數增加銷售量不變流動負債不變根據這些情況內部審計師可能得出什麼結論:ⅰ.公司今年產品產量比去年少。ⅱ.現金、應收賬款或有價證券減少。ⅲ.毛利降低。a.只有ⅰ;b.只有ⅱ...
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2017國際內審師考試《內部審計基礎》複習題及答案
  • 2017國際內審師考試《內部審計基礎》複習題及答案

  • 複習題一:1、以下哪項活動不屬於審計監督:A.編制初步的審計方案。B.向審計人員提出適當的建議。C.審查審計工作底稿。D.審查是否達到審計目的。【正確答案】:A【答案解析】:2、工作底稿為審計報告提供了書面支持,以下哪一項不是有關工作底稿的好的做法:A.工作底稿應能充分支持...
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2016年國際內審師考試報考簡章
  • 2016年國際內審師考試報考簡章

  • 根據國際內部審計師協會(簡稱IIA)對計算機考試(簡稱機考)的有關要求,現將2016年國際註冊內部審計師(簡稱CIA)考試機考有關事項通告如下:一、報名條件具備下列條件之一方可報名參加CIA考試:1.具有本科及本科以上學歷;2.具有中級及中級以上專業技術資格;3.持有註冊會計師證書...
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國際內審師考試答題方法寶典
  • 國際內審師考試答題方法寶典

  • 國際內審師考試答題方法:1.運用排除法。如果一下子找不到正確答案,應首先排除明顯不合理或不正確的答案,由於是單選,凡是兩個答案內容一致的應排除。例如:在什麼組織下,員工向多個經理報告工作?A.官僚式結構;B.矩陣結構;C.部門組織;D.機械式結構。顯然選項A與D只是同一種形式的...
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2017內審考試經營管理技術備考試題及答案
  • 2017內審考試經營管理技術備考試題及答案

  • 1、應用高度結構化的指揮+控制管理方式的機構在哪方面的風險更大?A.低層員工不願意直面其上司所犯的錯誤,從而導致負面後果的出現。B.員工認為領導無能,因而士氣低下C.因無法在決策者之間達成合意而推遲應對時間。D.因管理層凌駕於控制措施之上而導致機構資源的浪費和濫用...
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2016國際內審師考試《經營管理技術》複習資料
  • 2016國際內審師考試《經營管理技術》複習資料

  • 應屆畢業生網已經為各位考生準備好國際內審師考試《經營管理技術》複習資料,希望能幫助到大家!數據庫按數據的組織方式可分為:·層次型數據庫的數據按樹狀組織,數據元素分為父元素和子元素,父元素中包含指針指向子元素。對層次型數據庫的檢索是從根元素開始的,因此根元素...
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2017內審師考試《審計基礎》複習題及答案
  • 2017內審師考試《審計基礎》複習題及答案

  • 1.在對EDI購貨系統評估時可能成為注意事項的有:A.信息技術人員工作完成量的增加;B.業務交易活動的增加;C.市場競爭的增加;D.市場競爭的減少。答案:A考查重點:EDP審計。解題思路:A.正確。與題目目標直接相關。B.不正確。EDP只涉及數據的處理方面,與交易量的大小無關。C.不正確...
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2017內審師考試內部審計基礎練習題(附答案)
  • 2017內審師考試內部審計基礎練習題(附答案)

  • 1、下列哪種類型人員對應收賬款過賬程序適當的控制系統的建立、實施及監督負有主要責任?a.外部審計師b.登記應收賬款的員工c.內部審計師d.會計部管理層【正確答案】d【解題思路】a.不正確。外部審計師不屬於本組織的內部人員,一般情況下僅對其審計的財務報表負審計責任,而...
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 國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點
  • 國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點

  • 導語:2016年國際註冊內部審計師備考緊張進行中,為助力同學們更好地備考,下面是小編為大家整理的國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點,希望對同學們有所幫助!更多具體信息請持續關注應屆畢業生培訓網!一、定義內部控制是指管理層、董事會和其他方面為管理風險...
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內審個人工作總結
  • 內審個人工作總結

  • 總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們一起認真地寫一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼,以下是小編幫大家整理的內審個人工作總結,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。內審個人工作總結...
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2017國際內審師考試《內部審計實務》試題及答案
  • 2017國際內審師考試《內部審計實務》試題及答案

  • 試題一:1.在評價製造業公司計算機化採購活動的業務中,以下哪項應包含在業務工作底稿的永久性檔案部分:a.計算機程序文件的副本(或與此有關的詳細內容);b.用內部審計師編制的程序來打印輸出數據並檢驗數據;c.對上年工作底稿的修改所發生的變化會對本年的業務有影響;d.對每個...
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2016年國際內審師《內部審計作用》練習題
  • 2016年國際內審師《內部審計作用》練習題

  • 2016年國際內審師考試臨近,不知道大家的複習工作進行得怎麼樣了?為了幫助大家更好地複習,yjbys小編準備了一套《內部審計作用》的練習題,歡迎大家閲讀參考。1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行審計A.預付款資金的合併;B.採購職能的合併;C.法律職...
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人民銀行內審工作轉型
  • 人民銀行內審工作轉型

  • 3月25日至26日,2010年人民銀行內審工作會議在杭州召開。會議深入貫徹落實科學發展觀,認真學習貫徹人民銀行工作會議精神,總結了2009年人民銀行內審工作取得的各項成績,深入闡述了當前形勢下做好內審工作、進一步推動人民銀行內審工作深化轉型和科學發展的重要意義,明確了...
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2016年國際內審師考試輔導:通關複習建議
  • 2016年國際內審師考試輔導:通關複習建議

  • CIA考試特點1、考CIA要求你背的東西很少,主要是讓你學會思考問題,所以只要你喜歡思考,會思考再加上努力就一定能通過的,也不管你是不是學財務還是審計或者是其它專業,其實財務的內容在CIA的課程只是佔很少一部分!2、CIA的難度跟注會比的話要容易的多的,但也不能怠慢,得全力以付,C...
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